АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2018 № 249
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 30.12.2015 № 1373 (ред. от 29.12.2017) «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы»
В соответствии с постановлением администрации района от 10.10.2014 № 1487 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Гусь-Хрустальный район», в связи с принятием полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры и на основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район
постановляет:
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации района от 30.12.2015 № 1373 (ред. от 29.12.2017) «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы» (далее – Программа):
1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Наименование муниципальной программы | Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы (далее — Программа). |
Наименование подпрограмм | 1. Наследие.
2. Искусство. 3. Образование. 4. Обеспечение условий реализации Программы 5. Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры |
Руководители Программы | Первый заместитель главы администрации района по строительству и развитию инфраструктуры,
заместитель главы администрации района по социальной политике |
Ответственные исполнители Программы | Отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодёжной и социальной политике администрации района,
Комитет по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и архитектуре администрации района (далее – КУМИГА), Муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» (далее — МКУ «ЖКХ») |
Соисполнители Программы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный методический Центр» (далее — МБУК «РМЦ»), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Гусь-Хрустального района» (далее — МБУК «МПЦБ района»), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Курлово Гусь-Хрустального района (далее – ДШИ г. Курлово), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» п. Уршельский Гусь-Хрустального района (далее — ДМШ п. Уршельский), МКУ «ЦБ отдела по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике», Муниципальное казенное учреждение «Отдел строительного контроля» (далее — МКУ «Отдел строительного контроля»), Муниципальное казенное учреждение культуры «Красноэховское централизованное клубное объединение» Гусь-Хрустального района (далее – МКУК «Красноэховское ЦКО» |
Цель Программы | Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного развития общества. |
Задачи Программы | Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан района.
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. |
Целевые показатели (индикаторы) Программы | — количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года;
— уровень удовлетворенности граждан Гусь-Хрустального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных); — увеличение числа муниципальных учреждений культуры Гусь-Хрустального района, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве муниципальных учреждений культуры района; — доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально- техническим оборудованием, в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры; — обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам). |
Сроки и этапы реализации Программы | 2016 — 2020 годы |
Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, 375 284,2 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 37 393,2 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 101,7 тыс. рублей; областной бюджет – 4 268,3 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 32 460,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 563,2 тыс. рублей; 2017 год – 39 653,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 404,0 тыс. рублей; областной бюджет – 4 721,3 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 34 326,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 201,7 тыс. рублей; 2018 год – 199 028,6 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 92 151,9 тыс. рублей; областной бюджет – 57 024,5 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 49 652,2 тыс. рублей; внебюджетные источники – 200,0 тыс. рублей; 2019 год – 51 985,6 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 64,0 тыс. рублей; областной бюджет – 12 088,1 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 39 633,5 тыс. рублей; внебюджетные источники –200,0 тыс. рублей; 2020 год – 47 223,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 64,0 тыс. рублей; областной бюджет – 8 921,1 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 38 038,7 тыс. рублей; внебюджетные источники –200,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Укрепление единого культурного пространства Гусь-Хрустального района.
2. Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры. 3. Обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек. 4. Увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов. 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района. 6. Создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность. 7. Увеличение числа муниципальных учреждений культуры района, состояние которых является удовлетворительным, до 90% от общего количества муниципальных учреждений культуры района. 8. Выравнивание условий доступности услуг для жителей сельских поселений, а также качества оказанных услуг с учётом нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры. 9. Обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения. |
1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, 375 284,2 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 37 393,2 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 101,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 4 268,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 32 460,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 563,2 тыс. рублей;
2017 год – 39 653,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 404,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 4 721,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 34 326,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 201,7 тыс. рублей;
2018 год – 199 028,6 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 92 151,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 57 024,5 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 49 652,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 200,0 тыс. рублей;
2019 год – 51 985,6 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 64,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 12 088,1 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 39 633,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 200,0 тыс. рублей;
2020 год — 47 223,8 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 64,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 8 921,1 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 38 038,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 200,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в таблице 3».
1.3. Таблицы 1-4 изложить в новой редакции (приложения 1-4).
1.4. Дополнить Программу приложением 5 (приложение 5).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.
Глава администрации района А.В. Кабенкин
Приложение 1
к постановлению администрации района
от 14.03.2018 № 249
Таблица 1
Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы
№ п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
|||||
Отчетный (базовый год) (2015) |
Первый год реализации (2016) |
Второй год реализации (2017) |
Третий год реализации (2018) |
Четвертый год реализации (2019) |
Год завершения действия программы (2020) |
|||
1. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года |
% |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
2. | Уровень удовлетворенности граждан Гусь-Хрустального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных) |
% |
94 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
3. | Увеличение числа муниципальных учреждений культуры Гусь-Хрустального района, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве муниципальных учреждений культуры района |
% |
93 |
93 |
93 |
96 |
96 |
96 |
4. | Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально- техническим оборудованием, в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры |
% |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
5. | Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам) |
% |
88,98 |
88,98 |
88,98 |
89,00 |
89,00 |
|
Подпрограмма 1 «Наследие» |
||||||||
6. | Количество документов, выданных из фонда посетителям муниципальных библиотек |
ед. |
535134 |
537550 |
539550 |
541500 |
543500 |
|
7. | Количество посещений муниципальных библиотек |
ед. |
290650 |
290750 |
290900 |
291000 |
291050 |
|
8. | Объем средств из внебюджетных источников |
тыс. руб. |
33,6 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
Подпрограмма «Искусство» |
||||||||
9. | Количество объектов нематериального культурного наследия в области традиционной народной культуры |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10. | Количество клубных формирований |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
11. | Количество участников клубных формирований |
чел. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
12. | Объем средств из внебюджетных источников |
тыс. руб. |
22,6 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Подпрограмма «Образование» |
||||||||
13. | Среднегодовое количество обучающихся, в т.ч.: |
чел. |
248 |
251 |
251 |
251 |
252 |
|
13.1. | ДШИ г. Курлово |
чел. |
167 |
170 |
170 |
170 |
171 |
|
13.2. | ДМШ п. Уршельский |
чел. |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
|
14. | Прием обучающихся, в т.ч.: |
чел. |
62 |
43 |
47 |
53 |
48 |
|
14.1. | ДШИ г. Курлово |
чел. |
49 |
32 |
32 |
33 |
28 |
|
14.2. | ДМШ п. Уршельский |
чел. |
13 |
11 |
15 |
20 |
20 |
|
15. | Выпуск обучающихся, в т.ч.: |
чел. |
33 |
38 |
42 |
43 |
38 |
|
15.1. | ДШИ г. Курлово |
чел. |
25 |
29 |
32 |
28 |
23 |
|
15.2. | ДМШ п. Уршельский |
чел. |
8 |
9 |
10 |
15 |
15 |
|
16. | Объем средств из внебюджетных источников, в т.ч.: |
тыс. руб. |
194,8 |
152,7 |
152,7 |
152,7 |
152,7 |
|
16.1. | ДШИ г. Курлово |
тыс. руб. |
106,3 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
|
16.2. | ДМШ п. Уршельский |
тыс. руб. |
88,5 |
42,7 |
42,7 |
42,7 |
42,7 |
|
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» |
||||||||
17. | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области |
% |
68 |
76 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры» |
||||||||
18. | Доля зданий учреждений культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение), состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий учреждений культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение). |
% |
33,3 |
33,3 |
67,7 |
100 |
100 |
100 |
19. | Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение) |
ед. |
267 |
268 |
270 |
275 |
280 |
285 |
20. | Количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение) |
чел. |
10250 |
10300 |
10350 |
10370 |
10400 |
10450 |
Приложение 2
к постановлению администрации района
от 14.03.2018 № 249
Таблица 2
Перечень мероприятий и объемы финансирования Программы
№ п/п |
Наименование подпрограммы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Срок выполнения |
Объем финансирования, в т.ч.: |
Ожидаемый непосредственный результат |
|||
Фед. бюджет |
Обл. бюджет |
Бюджет мун. района |
Внебюджет. источники |
|||||
Подпрограмма 1 «Наследие» |
||||||||
Цель подпрограммы: Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации. |
||||||||
Задача подпрограммы: Повышение доступности и качества библиотечных услуг. |
||||||||
1. | Основное мероприятие 1 «Организация библиотечного обслуживания населения» | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
311,3 3560,0 5873,6 5831,7 5831,7 |
15600,3 15713,7 19055,6 19052,9 18716,1 |
33,6 29,0 30,0 30,0 30,0 |
||
1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «МПЦБ района» | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
15600,3 15547,7 18763,2 18763,2 18426,4 |
33,6 29,0 30,0 30,0 30,0 |
|||
1.2. | Повышение оплаты труда работников библиотек в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
3154,0 5554,3 5504,1 5504,1 |
166,0 292,4 289,7 289,7 |
|||
1.3. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам библиотек | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
311,3 406,0 319,3 327,6 327,6 |
||||
2. | Основное мероприятие 2 «Поддержка муниципальных учреждений культуры» | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
58,0 188,0 64,0 64,0 64,0 |
399,0 400,0 373,4 373,4 373,4 |
|||
2.1. | Сохранность и пополнение библиотечных фондов | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
370,0 368,0 370,0 370,0 370,0 |
||||
2.2. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
43,0 64,0 64,0 64,0 |
2,0 3,4 3,4 3,4 |
|||
2.3. | Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | МБУК «МПЦБ района» |
2016 |
15,0 |
||||
2.6. | Прочие расходы на поддержку муниципальных учреждений культуры | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
29,0 30,0 |
||||
2.7. |
Поддержка отрасли культуры |
МБУК «МПЦБ района» |
2017 |
188,0 |
||||
3. | Основное мероприятие 3 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры» | МБУК «МПЦБ района» |
2016 |
871,0 |
217,8 |
|||
3.1. | Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | МБУК «МПЦБ района» |
2016 |
871,0 |
217,8 |
|||
Итого по подпрограмме 1 «Наследие» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
58,0 188,0 64,0 64,0 64,0 |
1182,3 3560,0 5873,6 5831,7 5831,7 |
16217,1 16113,7 19429,0 19426,3 19089,5 |
33,6 29,0 30,0 30,0 30,0 |
|||
Подпрограмма 2 «Искусство» | ||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан района. | ||||||||
Задача подпрограммы: Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов | ||||||||
4. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений | МБУК «РМЦ» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
509,4 778,5 1459,5 1435,8 1435,8 |
3359,1 3924,5 4458,1 4456,9 4413,5 |
22,6 21,3 20,0 20,0 20,0 |
||
4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «РМЦ» | МБУК «РМЦ» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
3300,6 3828,4 4351,3 4351,3 4307,9 |
22,6 21,3 20,0 20,0 20,0 |
|||
4.2. | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | МБУК «РМЦ» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
509,4 778,5 1459,5 1435,8 1435,8 |
29,9 41,0 76,8 75,6 75,6 |
|||
4.3. | Организация методической работы МБУК «РМЦ» | МБУК «РМЦ» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
28,6 55,1 30,0 30,0 30,0 |
||||
5. | Основное мероприятие 2 «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» | МБУК «РМЦ» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
826,0 373,0 468,0 468,0 468,0 |
300,0 |
|||
5.1. | Традиционная народная культура и культурно-досуговая деятельность, развитие народного творчества и ремесел | МБУК «РМЦ» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
826,0 373,0 468,0 468,0 468,0 |
300,0 |
|||
6. | Основное мероприятие 3 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры» | МБУК «РМЦ» |
2016 |
2188,0 |
547,0 |
|||
6.1. | Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | МБУК «РМЦ» |
2016 |
2188,0 |
547,0 |
|||
Итого по подпрограмме 2 «Искусство» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
2697,4 778,5 1459,5 1435,8 1435,8 |
4732,1 4297,5 4926,1 4924,9 4881,5 |
322,6 21,3 30,0 30,0 30,0 |
||||
Подпрограмма 3 «Образование» | ||||||||
Цели подпрограммы:
1. Создание условий для выявления и развития способностей каждого ребенка, формирование духовного богатой, свободной, творчески мыслящей, социальной активной личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в социальном и духовном развитии общества. 2. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. 3. Приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков. |
||||||||
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение доступности дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства. 2. Создание условий для реализации способностей талантливых и одаренных детей, достижения ими необходимых компетенций с целью дальнейшей профессионализации в области искусств. 3. Расширение участия ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский в развитии социокультурного пространства района. 4. Повышение эффективности педагогической деятельности в сфере дополнительного и предпрофессионального образования. 5. Популяризация дополнительного образования, выявление одаренных детей в сфере культуры. |
||||||||
7. | Основное мероприятие 1 «Организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства» | ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский |
2016 2017 2018 2019 2020 |
228,6 382,8 948,1 1353,6 1353,6 |
8676,9 10314,2 10569,5 10517,3 10206,5 |
207,0 151,4 140,0 140,0 140,0 |
||
7.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ДШИ г. Курлово | ДШИ г. Курлово |
2016 2017 2018 2019 2020 |
5430,7 6214,4 6694,6 6621,1 6440,5 |
118,5 78,0 100,0 100,0 100,0 |
|||
7.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ДМШ п. Уршельский | ДМШ п. Уршельский |
2016 2017 2018 2019 2020 |
3246,2 4085,7 3832,2 3832,2 3702,0 |
88,5 73,4 40,0 40,0 40,0 |
|||
7.3. | Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский |
2016 2017 2018 2019 2020 |
58,6 268,4 812,2 1217,7 1217,7 |
14,1 42,7 64,0 64,0 |
|||
7.4. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский |
2016 2017 2018 2019 2020 |
170,0 114,4 135,9 135,9 135,9 |
||||
8. | Основное мероприятие 2 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях» | ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский |
2016 2017 2018 2019 2020 |
43,7 216,0 |
160,0 200,0 3467,0 300,0 |
40,0 54,0 50,0 866,8 75,0 |
||
8.1. | Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (софинансирование) | ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский |
2016 2017 2018 2019 2020 |
43,7 |
160,0 0 0 3267,0 |
40,0 0 0 816,8 |
||
8.2. | Поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств) | ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский |
2017 2018 2019 2020 |
216,0 |
200,0 200,0 300,0 |
54,0 50,0 50,0 75,0 |
||
Итого по подпрограмме 3 «Образование» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
43,7 216,0 |
388,6 382,8 1148,5 4820,6 1653,6 |
8716,9 10368,2 10619,5 11384,1 10281,5 |
207,0 151,4 140,0 140,0 140,0 |
|||
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации Программы» |
||||||||
Цель подпрограммы: Создание необходимых условий для эффективной реализации Программы | ||||||||
Задача подпрограммы: Управление реализацией и изменениями Программы | ||||||||
9. | Основное мероприятие 1. «Материально-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления и централизованных бухгалтерий в сфере культуры» | Отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике администрации района, МКУ «ЦБ отдела по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
2793,9 3546,6 4014,8 3898,2 3786,2 |
||||
9.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике |
2016 2017 2018 2019 2020 |
1280,1 1298,6 1408,0 1367,2 1367,2 |
||||
9.2. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
2016 2017 2018 2019 2020 |
45,9 39,4 38,6 38,6 30,0 |
|||||
9.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий | МКУ «ЦБ отдела по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
1467,9 2208,5 2568,2 2492,4 2389,0 |
||||
Итого по подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации Программа» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
2793,9 3546,6 4014,8 3898,2 3786,2 |
||||||
Подпрограмма 5 «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования п. Красное Эхо услугами организаций культуры» | ||||||||
Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступа граждан муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала граждан |
||||||||
Задача подпрограммы: 1. Строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная» |
||||||||
10. | Основное мероприятие 1 «Строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная» |
2018 |
92087,9 |
42868,7 |
7605,8 |
|||
10.1. | Строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная» |
КУМИГА, МКУ «ЖКХ» |
2018 |
92087,9 |
42868,7 |
7113,6 |
||
10.2. | Строительный контроль по объекту строительства «Центр культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная» |
МКУ «Отдел строительного контроля» |
2018 |
492,2 |
||||
Задача подпрограммы: 2. Создание условий для сохранения и развития культуры муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) | ||||||||
11. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности МКУК «Красноэховского ЦКО» |
МКУК «Красноэховское ЦКО» |
2018 |
5674,2 |
3057,0 |
|||
11.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Красноэховского ЦКО» | МКУК «Красноэховское ЦКО» |
2018 |
2610,9 |
||||
11.2. | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности и охраны труда | МКУК «Красноэховское ЦКО» |
2018 |
75,1 |
||||
11.3. | Организационное обеспечение подготовки и проведения праздничных мероприятий МКУК «Красноэховское ЦКО» | МКУК «Красноэховское ЦКО» |
2018 |
64,0 |
||||
11.4. | Обучение специалистов МКУК «Красноэховское ЦКО» | МКУК «Красноэховское ЦКО» |
2018 |
10,3 |
||||
11.5. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | МКУК «Красноэховское ЦКО» |
2018 |
39,2 |
||||
11.6. | Расходы на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 | МКУК «Красноэховское ЦКО» |
2018 |
904,0 |
47,7 |
|||
11.7. | Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | МКУК «Красноэховское ЦКО» |
2018 |
4731,0 |
249,0 |
|||
Итого по подпрограмме 5 «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры» |
2018 |
92087,9 |
48542,9 |
10662,8 |
Приложение 3
к постановлению администрации района
от 14.03.2018 № 249
Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации Программы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
«Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы» | Всего |
37393,2 |
39653,0 |
199028,6 |
51985,6 |
47223,8 |
Федеральный бюджет |
101,7 |
404,0 |
92151,9 |
64,0 |
64,0 |
|
Областной бюджет |
4268,3 |
4721,3 |
57024,5 |
12088,1 |
8921,1 |
|
Бюджет муниципального района |
32460,0 |
34323,0 |
49652,2 |
39633,5 |
38038,7 |
|
Внебюджетные источники |
563,2 |
201,7 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
Подпрограмма «Наследие» |
Всего |
17491,0 |
19890,7 |
25396,6 |
25352,0 |
25015,2 |
Федеральный бюджет |
58,0 |
188,0 |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
|
Областной бюджет |
1182,3 |
3560,0 |
5873,6 |
5831,7 |
5831,7 |
|
Бюджет муниципального района |
16217,1 |
16113,7 |
19429,0 |
19426,3 |
19089,5 |
|
Внебюджетные источники |
33,6 |
29,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Подпрограмма «Искусство» |
Всего |
7752,1 |
5097,3 |
6415,6 |
6390,7 |
6347,3 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
2697,4 |
778,5 |
1459,5 |
1435,8 |
1435,8 |
|
Бюджет муниципального района |
4732,1 |
4297,5 |
4926,1 |
4924,9 |
4881,5 |
|
Внебюджетные источники |
322,6 |
21,3 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Подпрограмма «Образование» | Всего |
9356,2 |
11118,4 |
11908,0 |
16344,7 |
12075,1 |
Федеральный бюджет |
43,7 |
216,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
388,6 |
382,8 |
1148,5 |
4820,6 |
1653,6 |
|
Бюджет муниципального района |
8716,9 |
10368,2 |
10619,5 |
11384,1 |
10281,5 |
|
Внебюджетные источники |
207,0 |
151,4 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» | Всего |
2793,9 |
3546,6 |
4014,8 |
3898,2 |
3786,2 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального района |
2793,9 |
3546,6 |
4014,8 |
3898,2 |
3786,2 |
|
Подпрограмма «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры» | Всего |
0 |
0 |
151293,6 |
0 |
0 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
92087,9 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
48542,9 |
0 |
0 |
|
Бюджет муниципального района |
0 |
0 |
10662,8 |
0 |
0 |
Приложение 4
к постановлению администрации района
от 14.03.2018 № 249
Таблица 4
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры Гусь-Хрустального района в рамках Программы
Наименование подпрограммы, наименование муниципальной услуги (работы) |
Наименование показателя объема муниципальных услуг (работ) |
Ед. изм. |
Значение показателя объема муниципальных услуг (работ) по годам |
|||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
Подпрограмма «Наследие» |
||||||||||
Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки |
Количество посещений |
ед. |
290650 |
290750 |
290850 |
291000 |
291050 |
|||
Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физическому сохранению и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов |
Количество документов |
ед. |
5500 |
5600 |
5700 |
5800 |
6000 |
|||
Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов |
Количество документов |
ед. |
7140 |
7295 |
7300 |
7350 |
7400 |
|||
Подпрограмма «Искусство» |
Подпрограмма «Искусство» |
|||||||||
Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
Количество клубных формирований Число участников |
ед. чел. |
2 25 |
2 25 |
2 25 |
2 25 |
2 25 |
|||
Работы по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры |
Количество объектов |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Подпрограмма «Образование» |
||||||||||
Услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ |
Число человеко-часов пребывания |
чел./час |
43980 |
43980 |
43980 |
39780 |
39780 |
|||
Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |
Количество человеко-часов |
чел./час |
2916 |
3870 |
4446 |
5400 |
5400 |
|||
Подпрограмма «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры» |
||||||||||
Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
Количество клубных формирований Число участников |
ед. чел. |
19 168 |
22 186 |
23 197 |
24 200 |
25 210 |
Приложение 5
к постановлению администрации района
от 14.03.2018 № 249
5. Подпрограмма «Реализация переданных полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования
п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Реализация переданных полномочий по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования
п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры»
муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы»
Наименование подпрограммы | Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры |
Ответственные исполнители Программы | Отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике администрации района,
КУМИГА, МКУ «ЖКХ» |
Соисполнители Программы | МКУ «Отдел строительного контроля», МКУК «Красноэховское ЦКО» |
Участники подпрограммы | — |
Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения доступа граждан муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала граждан |
Задачи подпрограммы | Задача 1. Строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная».
Задача 2. Создание условий для сохранения и развития культуры муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение). |
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Доля зданий учреждений культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение), состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий учреждений культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение).
2. Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение). 3. Количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение). |
Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 год |
Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы 151 293,6 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 92 087,9 тыс. рублей; областной бюджет — 48 542,9 тыс. рублей; бюджет муниципального района — 10 662,8 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Увеличение зданий учреждений культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение), состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий учреждений культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение).
2. Создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность. 3. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение). 4. Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение). |
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом
В состав территории Гусь-Хрустального района входят 14 муниципальных образований.
Одним из крупнейших поселений района является муниципальное образование поселок Красное Эхо (сельское поселение), в состав которого входит 18 населенных пунктов с численностью населения 3907 человек. Численность населения п. Красное Эхо составляет 2108 человек.
Реализацию конституционного права на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры жителей сельского поселения осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры «Красноэховское централизованное клубное объединение» со штатной численностью 12 человек, в т.ч. 7 творческих работников.
Центром Красноэховского централизованного клубного объединения является Дом культуры поселка Красное Эхо (далее – ДК п. Красное Эхо). Филиалами объединения являются: Семеновский СДК и Дубасовский СК.
С 2012 года ДК п. Красное Эхо не имеет собственного здания. В настоящее время он размещен в приспособленном помещении общей площадью 10,6 кв. м.
Семеновский СДК размещен в отдельно стоящем здании общей площадью 134 кв. м, где 3 досуговых помещения с пропускной способностью до 100 человек.
Дубасовский СК размещен в отдельно стоящем здании общей площадью 50,9 кв. м, где имеется 1 зрительный зал на 40 посадочных мест и 1 досуговое помещение.
На территории сельского поселения на 01.01.2018 г. действует 23 клубных формирования, в них 197 участников, в т.ч.:
— ДК п. Красное Эхо — 9, в них участников 107 человека;
— Семеновский СДК — 10, в них участников 50 человек;
— Дубасовский СК — 4, в них участников 40 человек.
В 2017 году клубным объединением было проведено 412 культурно-досуговых мероприятия, которые посетило 12820 человек.
Отсутствие собственного здания у ДК п. Красное Эхо не позволяет в полной мере реализовать возложенные на него функции по организации досуга и приобщению жителей п. Красное Эхо (сельского поселения) к творчеству.
Культурно-досуговые мероприятия для детской аудитории п. Красное Эхо проводятся на базе Красноэховской СОШ, МДОУ № 10 п. Красное Эхо, на летней площадке п. Красное Эхо. Организовать досуг взрослого населения является серьезной проблемой.
Строительство нового здания Дома культуры в п. Красное Эхо позволило бы увеличить объем услуг в сфере культуры, привлечь к работе специалистов высокого профессионального уровня, вовлечь в культурный процесс самые разные слои и группы населения путем создания условий для организации досуга, в т.ч. для социально незащищенных слоев населения и людей с ограниченными возможностями здоровья.
В течение последних лет в муниципальном образовании п. Красное Эхо (сельское поселение) сложилась определённая система праздников, обычаев, конкурсов, выставок. Для осуществления дальнейшего развития культурно — досуговой деятельности и традиционной культуры муниципального образования необходимо:
— возрождение и развитие культуры на селе;
— поддержка учреждений культуры, занимающихся традиционной народной культурой;
— сохранение традиций проведения народных праздников в рамках календарного круга: Рождество, Крещение, Масленица, Пасха, Троица, День матери, День пожилого человека и др.;
— сохранение преемственности в культурно — досуговой деятельности для различных возрастных и социальных групп населения;
— вовлечение в культурно — досуговую деятельность семью и детей, соединив эту деятельность с нравственно-эстетическим воспитанием.
На сегодняшний день противопожарное состояние объектов культуры находятся в неудовлетворительном состоянии.
В недостаточной мере проводится работа по обучению, переподготовке и повышению квалификации работников учреждений культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение).
Эти проблемы остались нерешенными из-за недостаточного финансирования и сохраняют свою актуальность.
Реализация программных мероприятий позволит добиться:
— повышения социальной роли и укрепление авторитета отрасли культуры;
— увеличения доступности населения муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) к произведениям театрального, музыкального и изобразительного искусства.
Таким образом, улучшение качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечение качественных, разнообразных и доступных населению услуг учреждениями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программным методом.
Основные понятия
СМР – строительно-монтажные работы (выполнение всего комплекса строительных и монтажных работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, включая приобретение оборудования).
2. Цель и задачи подпрограммы
Целью программы является создание условий для обеспечения доступа граждан муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала граждан. Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры:
— строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная». Здание планируется с полным инженерным обеспечением, строительством модульной газовой котельной, которая обеспечит здание теплом и горячей водой.
— создание условий для сохранения и развития культуры муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение).
Сведения об индикаторах и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в таблице 1.
3. Механизм реализации подпрограммы
Основные мероприятия будут реализовываться на протяжении 2018 года, с момента передачи полномочий.
Выполнение мероприятий подпрограммы по СМР осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы -151 293,6 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 92 087,9 тыс. рублей;
областной бюджет — 48 542,9 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 10 662,8 тыс. рублей;
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в таблице 3.
5. Оценка эффективности реализации Программы
В рамках реализации подпрограммы «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры» планируется достижение следующих показателей муниципального задания при оказании муниципальных услуг (выполнении работ):
— количество клубных формирований;
— количество участников клубных формирований.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры района в рамках подпрограммы представлен в таблице 4.
6. Перечень программных мероприятий
В рамках реализации данной подпрограммы планируется осуществление основных мероприятий:
6.1. Строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная».
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
— строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная»;
— осуществление строительного контроля по объекту строительства «Центр культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная».
6.2. Обеспечение деятельности МКУК «Красноэховское ЦКО».
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
— создание условий для эффективной работы учреждения культуры;
— обеспечение пожарной безопасности и охраны труда в МКУК «Красноэховское ЦКО»;
— повышение квалификации работников МКУК «Красноэховское ЦКО»;
— предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам МКУК «Красноэховское ЦКО»;
— повышение заработной платы работников МКУК «Красноэховское ЦКО»;
— укрепление материально-техничееской базы МКУК «Красноэховское ЦКО».
Основные мероприятия направлены на достижение следующих показателей:
а) Программы:
— количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года;
— уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;
— увеличение числа муниципальных учреждений культуры Гусь-Хрустального района, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве муниципальных учреждений культуры района.
б) подпрограммы «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры»:
— доля зданий учреждений культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение), состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий учреждений культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение).
— количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение).
— количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение).
Результатами реализации основных мероприятий станут:
— высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа;
— повышение заработной платы работников учреждений культуры;
— укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;
— повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальных услуг;
— увеличение зданий учреждений культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение), состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий учреждений культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение).
— увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение).
— увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение).
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.