АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2018 № 330
О внесении изменений в постановление администрации района от 30.12.2015 № 1373 (ред. от 14.03.2018) «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы»
В целях эффективного использования бюджетных средств и на основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район
постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации района от 30.12.2015 № 1373 (ред. от 14.03.2018) «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы» (далее — Программа):
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение Программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, 376 523,9 тыс. рублей, в том числе: 2016 год — 37 393,2 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет — 101,7 тыс. рублей; областной бюджет – 4 268,3 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 32 460,0 тыс. рублей; внебюджетные источники — 563,2 тыс. рублей. 2017 год – 39 653,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет — 404,0 тыс. рублей; областной бюджет – 4 721,3 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 34 326,0 тыс. рублей; внебюджетные источники — 201,7 тыс. рублей. 2018 год — 204 373,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет — 92 151,4 тыс. рублей; областной бюджет — 60 291,5 тыс. рублей; бюджет муниципального района — 51 740,2 тыс. рублей; внебюджетные источники — 190,0 тыс. рублей. 2019 год — 47 891,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей; областной бюджет — 8 821,1 тыс. рублей; бюджет муниципального района — 38 816,7 тыс. рублей; внебюджетные источники — 190,0 тыс. рублей. 2020 год — 47 213,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей; областной бюджет — 8 921,1 тыс. рублей; бюджет муниципального района — 38 038,7 тыс. рублей; внебюджетные источники — 190,0 тыс. рублей. |
1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, 376 523,9 тыс. рублей, в том числе:
2016 год — 37 393,2 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет — 101,7 тыс. рублей;
областной бюджет — 4 268,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 32 460,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 563,2 тыс. рублей.
2017 год — 39 653,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет — 404,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 4 721,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 34 326,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 201,7 тыс. рублей.
2018 год — 204 373,1 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет — 92 151,4 тыс. рублей;
областной бюджет — 60 291,5 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 51 740,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 190,0 тыс. рублей.
2019 год — 47 891,3 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;
областной бюджет — 8 821,1 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 38 816,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 190,0 тыс. рублей.
2020 год — 47 213,3 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;
областной бюджет — 8 921,1 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 38 038,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 190,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в таблице 3».
1.3. Таблицу 2 изложить в новой редакции (приложение 1).
1.4. Таблицу 3 изложить в новой редакции (приложение 2).
1.5. В приложении 1 к Программе (далее — подпрограмма «Наследие»):
1.5.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Наследие» изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 113 458,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом: 2016 год — 17 491,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет — 58,0 тыс. рублей; областной бюджет — 1 182,3 тыс. рублей; бюджет муниципального района — 16 217,1 тыс. рублей; внебюджетные источники — 33,6 тыс. рублей; 2017 год — 19 890,7 тыс. рублей в том числе: федеральный бюджет — 188,0 тыс. рублей; областной бюджет — 3 560,0 тыс. рублей; бюджет муниципального района — 16 113,7 тыс. рублей; внебюджетные источники — 29,0 тыс. рублей; 2018 год — 25 710,2 тыс. рублей в том числе: федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей; областной бюджет — 5 873,6 тыс. рублей; бюджет муниципального района — 19 743,1 тыс. рублей; внебюджетные источники — 30,0 тыс. рублей. 2019 год — 25 351,5 тыс. рублей в том числе: федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей; областной бюджет — 5 831,7 тыс. рублей; бюджет муниципального района — 19 426,3 тыс. рублей; внебюджетные источники — 30,0 тыс. рублей. 2020 год — 25 014,7 тыс. рублей в том числе: федеральный бюджет – 63,5 тыс. рублей; областной бюджет — 5 831,7 тыс. рублей; бюджет муниципального района — 19 089,5 тыс. рублей; внебюджетные источники — 30,0 тыс. рублей. |
1.5.2. Раздел 4 подпрограммы «Наследие» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 113 458,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом 2016 год — 17 491,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 58,0 тыс. рублей;
областной бюджет — 1 182,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 16 217,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 33,6 тыс. рублей;
2017 год — 19 890,7 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет — 188,0 тыс. рублей;
областной бюджет — 3 560,0 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 16 113,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 29,0 тыс. рублей;
2018 год — 25 710,2 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;
областной бюджет — 5 873,6 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 19 743,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 30,0 тыс. рублей.
2019 год — 25 351,5 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;
областной бюджет — 5 831,7 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 19 426,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 30,0 тыс. рублей.
2020 год — 25 014,7 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;
областной бюджет — 5 831,7 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 19 089,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 30,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы представлено в таблице 3».
1.6. В приложении 2 к Программе (далее — подпрограмма «Искусство»):
1.6.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Искусство» изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 32 491,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом:
2016 год — 7 752,1 тыс. рублей в том числе: областной бюджет — 2 697,4 тыс. рублей; бюджет муниципального района — 4 732,1 тыс. рублей; внебюджетные источники — 322,6 тыс. рублей; 2017 год — 5 097,3 тыс. рублей в том числе: областной бюджет — 778,5 тыс. рублей; бюджет муниципального района — 4 297,5 тыс. рублей; внебюджетные источники — 21,3 тыс. рублей; 2018 год — 6 924,4 тыс. рублей в том числе: областной бюджет — 1 459,5 тыс. рублей; бюджет муниципального района — 5 444,9 тыс. рублей; внебюджетные источники — 20,0 тыс. рублей; 2019 год — 6 380,7 тыс. рублей в том числе: областной бюджет — 1 435,8 тыс. рублей; бюджет муниципального района — 4 924,9 тыс. рублей; внебюджетные источники — 20,0 тыс. рублей; 2020 год — 6 337,3 тыс. рублей в том числе: областной бюджет -1 435,8 тыс. рублей; бюджет муниципального района — 4 881,5 тыс. рублей; внебюджетные источники — 20,0 тыс. рублей. |
1.6.2. Раздел 4 подпрограммы «Искусство» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 32 491,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом:
2016 год — 7 752,1 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет — 2 697,4 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 4 732,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 322,6 тыс. рублей;
2017 год — 5 097,3 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет — 778,5 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 4 297,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 21,3 тыс. рублей;
2018 год — 6 924,4 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет — 1 459,5 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 5 444,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 20,0 тыс. рублей;
2019 год — 6 380,7 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет — 1 435,8 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 4 924,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 20,0 тыс. рублей;
2020 год — 6 337,3 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет -1 435,8 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 4 881,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 20,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в таблице 3».
1.7. В приложении 3 к Программе (далее – подпрограмма «Образование»):
1.7.1. Строку «Ресурсное обеспечение» Паспорта подпрограммы «Образование» изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 61 196,9 тыс.рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом:
2016 год — 9 356,2 тыс. рублей в том числе: федеральный бюджет — 43,7 тыс. рублей; областной бюджет — 388,6 тыс. рублей; бюджет муниципального района — 8 716,9 тыс. рублей; внебюджетные источники — 207,0 тыс. рублей; 2017 год — 11 118,4 тыс. рублей в том числе: областной бюджет — 382,8 тыс. рублей; бюджет муниципального района — 10 368,2 тыс. рублей; внебюджетные источники — 151,4 тыс. рублей; 2018 год — 16 386,3 тыс. рублей в том числе: областной бюджет — 4 415,5 тыс. рублей; бюджет муниципального района — 11 830,8 тыс. рублей; внебюджетные источники — 140,0 тыс. рублей; 2019 год — 12 260,9 тыс. рублей в том числе: областной бюджет — 1 553,6 тыс. рублей; бюджет муниципального района — 10 567,3 тыс. рублей; внебюджетные источники — 140,0 тыс. рублей; 2020 год — 12 075,1 тыс. рублей в том числе: областной бюджет — 1 653,6 тыс. рублей; бюджет муниципального района — 10 281,5 тыс. рублей; внебюджетные источники — 140,0 тыс. рублей. |
1.7.2. Раздел 4 подпрограммы «Образование» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 61 196,9 тыс.рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом:
2016 год — 9 356,2 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет — 43,7 тыс. рублей;
областной бюджет — 388,6 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 8 716,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 207,0 тыс. рублей;
2017 год — 11 118,4 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет — 382,8 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 10 368,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 151,4 тыс. рублей;
2018 год — 16 386,3 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет — 4 415,5 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 11 830,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 140,0 тыс. рублей;
2019 год — 12 260,9 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет — 1 553,6 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 10 567,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 140,0 тыс. рублей;
2020 год — 12 075,1 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет — 1 653,6 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 10 281,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 140,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в таблице 3».
1.8. В приложении 4 к Программе (далее – подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы»):
1.8.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию Программы составляет 18 083,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом: 2016 год — 2 793,9 тыс. рублей; 2017 год — 3 546,6 тыс. рублей; 2018 год — 4 058,6 тыс. рублей; 2019 год — 3 898,2 тыс. рублей; 2020 год — 3 786,2 тыс. рублей. |
1.8.2. Раздел 4 подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию Программы составляет 18 083,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом:
2016 год — 2 793,9 тыс. рублей;
2017 год — 3 546,6 тыс. рублей;
2018 год — 4 058,6 тыс. рублей;
2019 год — 3 898,2 тыс. рублей;
2020 год — 3 786,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы представлено в таблице 3».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.
Глава администрации района А.В. Кабенкин
Приложение 1
к постановлению администрации района
от 29.03.2018 № 330
Таблица 2
Перечень мероприятий и объемы финансирования Программы
№ п/п |
Наименование подпрограммы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Срок выполнения |
Объем финансирования, в т.ч.: |
Ожидаемый непосредственный результат |
|||
Фед. бюджет |
Обл. бюджет |
Бюджет мун. района |
Внебюджет. источники |
|||||
Подпрограмма 1 «Наследие» |
||||||||
Цель подпрограммы: Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации. |
||||||||
Задача подпрограммы: Повышение доступности и качества библиотечных услуг. |
||||||||
1. | Основное мероприятие 1 «Организация библиотечного обслуживания населения» | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
311,3 3560,0 5873,6 5831,7 5831,7 |
15600,3 15713,7 19743,1 19052,9 18716,1 |
33,6 29,0 30,0 30,0 30,0 |
||
1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «МПЦБ района» | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
15600,3 15547,7 19077,3 18763,2 18426,4 |
33,6 29,0 30,0 30,0 30,0 |
|||
1.2. | Повышение оплаты труда работников библиотек в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
3154,0 5554,3 5504,1 5504,1 |
166,0 292,4 289,7 289,7 |
|||
1.3. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам библиотек | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
311,3 406,0 319,3 327,6 327,6 |
||||
2. | Основное мероприятие 2 «Поддержка муниципальных учреждений культуры» | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
58,0 188,0 63,5 63,5 63,5 |
399,0 400,0 373,4 373,4 373,4 |
|||
2.1. | Сохранность и пополнение библиотечных фондов | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
370,0 368,0 370,0 370,0 370,0 |
||||
2.2. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
43,0 63,5 63,5 63,5 |
2,0 3,4 3,4 3,4 |
|||
2.3. | Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | МБУК «МПЦБ района» |
2016 |
15,0 |
||||
2.6. | Прочие расходы на поддержку муниципальных учреждений культуры | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
29,0 30,0 |
||||
2.7. |
Поддержка отрасли культуры |
МБУК «МПЦБ района» |
2017 |
188,0 |
||||
3. | Основное мероприятие 3 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры» | МБУК «МПЦБ района» |
2016 |
871,0 |
217,8 |
|||
3.1. | Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | МБУК «МПЦБ района» |
2016 |
871,0 |
217,8 |
|||
Итого по подпрограмме 1 «Наследие» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
58,0 188,0 63,5 63,5 63,5 |
1182,3 3560,0 5873,6 5831,7 5831,7 |
16217,1 16113,7 20116,5 19426,3 19089,5 |
33,6 29,0 30,0 30,0 30,0 |
|||
Подпрограмма 2 «Искусство» | ||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан района. | ||||||||
Задача подпрограммы: Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов | ||||||||
4. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений | МБУК «РМЦ» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
509,4 778,5 1459,5 1435,8 1435,8 |
3359,1 3924,5 4976,9 4456,9 4413,5 |
22,6 21,3 20,0 20,0 20,0 |
||
4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «РМЦ» | МБУК «РМЦ» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
3300,6 3828,4 4870,1 4351,3 4307,9 |
22,6 21,3 20,0 20,0 20,0 |
|||
4.2. | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | МБУК «РМЦ» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
509,4 778,5 1459,5 1435,8 1435,8 |
29,9 41,0 76,8 75,6 75,6 |
|||
4.3. | Организация методической работы МБУК «РМЦ» | МБУК «РМЦ» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
28,6 55,1 30,0 30,0 30,0 |
||||
5. | Основное мероприятие 2 «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» | МБУК «РМЦ» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
826,0 373,0 468,0 468,0 468,0 |
300,0 |
|||
5.1. | Традиционная народная культура и культурно-досуговая деятельность, развитие народного творчества и ремесел | МБУК «РМЦ» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
826,0 373,0 468,0 468,0 468,0 |
300,0 |
|||
6. | Основное мероприятие 3 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры» | МБУК «РМЦ» |
2016 |
2188,0 |
547,0 |
|||
6.1. | Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | МБУК «РМЦ» |
2016 |
2188,0 |
547,0 |
|||
Итого по подпрограмме 2 «Искусство» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
2697,4 778,5 1459,5 1435,8 1435,8 |
4732,1 4297,5 5444,9 4924,9 4881,5 |
322,6 21,3 20,0 20,0 20,0 |
||||
Подпрограмма 3 «Образование» | ||||||||
Цели подпрограммы:
1. Создание условий для выявления и развития способностей каждого ребенка, формирование духовного богатой, свободной, творчески мыслящей, социальной активной личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в социальном и духовном развитии общества. 2. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. 3. Приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков. |
||||||||
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение доступности дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства. 2. Создание условий для реализации способностей талантливых и одаренных детей, достижения ими необходимых компетенций с целью дальнейшей профессионализации в области искусств. 3. Расширение участия ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский в развитии социокультурного пространства района. 4. Повышение эффективности педагогической деятельности в сфере дополнительного и предпрофессионального образования. 5. Популяризация дополнительного образования, выявление одаренных детей в сфере культуры. |
||||||||
7. | Основное мероприятие 1 «Организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства» | ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский |
2016 2017 2018 2019 2020 |
228,6 382,8 948,5 1353,6 1353,6 |
8676,9 10314,2 10964,0 10517,3 10206,5 |
207,0 151,4 140,0 140,0 140,0 |
||
7.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ДШИ г. Курлово | ДШИ г. Курлово |
2016 2017 2018 2019 2020 |
5430,7 6214,4 6949,5 6621,1 6440,5 |
118,5 78,0 100,0 100,0 100,0 |
|||
7.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ДМШ п. Уршельский | ДМШ п. Уршельский |
2016 2017 2018 2019 2020 |
3246,2 4085,7 3971,8 3832,2 3702,0 |
88,5 73,4 40,0 40,0 40,0 |
|||
7.3. | Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский |
2016 2017 2018 2019 2020 |
58,6 268,4 812,6 1217,7 1217,7 |
14,1 42,7 64,0 64,0 |
|||
7.4. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский |
2016 2017 2018 2019 2020 |
170,0 114,4 135,9 135,9 135,9 |
||||
8. | Основное мероприятие 2 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях» | ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский |
2016 2017 2018 2019 2020 |
43,7 216,0 |
160,0 3467,0 200,0 300,0 |
40,0 54,0 866,8 50,0 75,0 |
||
8.1. | Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (софинансирование) | ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский |
2016 2017 2018 2019 2020 |
43,7 |
160,0 0 3267,0 0 |
40,0 0 816,8 0 |
||
8.2. | Поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств) | ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский |
2017 2018 2019 2020 |
216,0 |
200,0 200,0 300,0 |
54,0 50,0 50,0 75,0 |
||
Итого по подпрограмме 3 «Образование» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
43,7 216,0 |
388,6 382,8 4415,5 1553,6 1653,6 |
8716,9 10368,2 11830,8 10567,3 10281,5 |
207,0 151,4 140,0 140,0 140,0 |
|||
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации Программы» |
||||||||
Цель подпрограммы: Создание необходимых условий для эффективной реализации Программы | ||||||||
Задача подпрограммы: Управление реализацией и изменениями Программы | ||||||||
9. | Основное мероприятие 1. «Материально-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления и централизованных бухгалтерий в сфере культуры» | Отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике администрации района, МКУ «ЦБ отдела по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
2793,9 3546,6 4058,6 3898,2 3786,2 |
||||
9.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике |
2016 2017 2018 2019 2020 |
1280,1 1298,6 1408,0 1367,2 1367,2 |
||||
9.2. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
2016 2017 2018 2019 2020 |
45,9 39,4 38,6 38,6 30,0 |
|||||
9.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий | МКУ «ЦБ отдела по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
1467,9 2208,5 2612,0 2492,4 2389,0 |
||||
Итого по подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации Программа» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
2793,9 3546,6 4058,6 3898,2 3786,2 |
||||||
Подпрограмма 5 «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования п. Красное Эхо услугами организаций культуры» | ||||||||
Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступа граждан муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала граждан |
||||||||
Задача подпрограммы: 1. Строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная» |
||||||||
10. | Основное мероприятие 1 «Строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная» |
2018 |
92087,9 |
42868,7 |
7605,8 |
|||
10.1. | Строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная» |
КУМИГА, МКУ «ЖКХ» |
2018 |
92087,9 |
42868,7 |
7113,6 |
||
10.2. | Строительный контроль по объекту строительства «Центр культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная» |
МКУ «Отдел строительного контроля» |
2018 |
492,2 |
||||
Задача подпрограммы: 2. Создание условий для сохранения и развития культуры муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) | ||||||||
11. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности МКУК «Красноэховского ЦКО» |
МКУК «Красноэховское ЦКО» |
2018 |
5674,2 |
3057,0 |
|||
11.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Красноэховского ЦКО» | МКУК «Красноэховское ЦКО» |
2018 |
2610,9 |
||||
11.2. | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности и охраны труда | МКУК «Красноэховское ЦКО» |
2018 |
75,1 |
||||
11.3. | Организационное обеспечение подготовки и проведения праздничных мероприятий МКУК «Красноэховское ЦКО» | МКУК «Красноэховское ЦКО» |
2018 |
64,0 |
||||
11.4. | Обучение специалистов МКУК «Красноэховское ЦКО» | МКУК «Красноэховское ЦКО» |
2018 |
10,3 |
||||
11.5. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | МКУК «Красноэховское ЦКО» |
2018 |
39,2 |
||||
11.6. | Расходы на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 | МКУК «Красноэховское ЦКО» |
2018 |
904,0 |
47,7 |
|||
11.7. | Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | МКУК «Красноэховское ЦКО» |
2018 |
4731,0 |
249,0 |
|||
Итого по подпрограмме 5 «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры» |
2018 |
92087,9 |
48542,9 |
10662,8 |
Приложение 2
к постановлению администрации района
от 29.03.2018 № 330
Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации Программы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
«Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы» | Всего |
37393,2 |
39653,0 |
204373,1 |
47891,3 |
47213,3 |
Федеральный бюджет |
101,7 |
404,0 |
92151,4 |
63,5 |
63,5 |
|
Областной бюджет |
4268,3 |
4721,3 |
60291,5 |
8821,1 |
8921,1 |
|
Бюджет муниципального района |
32460,0 |
34323,0 |
51740,2 |
38816,7 |
38038,7 |
|
Внебюджетные источники |
563,2 |
201,7 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
|
Подпрограмма «Наследие» |
Всего |
17491,0 |
19890,7 |
25710,2 |
25351,5 |
25014,7 |
Федеральный бюджет |
58,0 |
188,0 |
63,5 |
63,5 |
63,5 |
|
Областной бюджет |
1182,3 |
3560,0 |
5873,6 |
5831,7 |
5831,7 |
|
Бюджет муниципального района |
16217,1 |
16113,7 |
19743,1 |
19426,3 |
19089,5 |
|
Внебюджетные источники |
33,6 |
29,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Подпрограмма «Искусство» |
Всего |
7752,1 |
5097,3 |
6924,4 |
6380,7 |
6337,3 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
2697,4 |
778,5 |
1459,5 |
1435,8 |
1435,8 |
|
Бюджет муниципального района |
4732,1 |
4297,5 |
5444,9 |
4924,9 |
4881,5 |
|
Внебюджетные источники |
322,6 |
21,3 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Подпрограмма «Образование» | Всего |
9356,2 |
11118,4 |
16386,3 |
12260,9 |
12075,1 |
Федеральный бюджет |
43,7 |
216,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
388,6 |
382,8 |
4415,5 |
1553,6 |
1653,6 |
|
Бюджет муниципального района |
8716,9 |
10368,2 |
11830,8 |
10567,3 |
10281,5 |
|
Внебюджетные источники |
207,0 |
151,4 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» | Всего |
2793,9 |
3546,6 |
4058,6 |
3898,2 |
3786,2 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального района |
2793,9 |
3546,6 |
4058,6 |
3898,2 |
3786,2 |
|
Подпрограмма «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры» | Всего |
0 |
0 |
151293,6 |
0 |
0 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
92087,9 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
48542,9 |
0 |
0 |
|
Бюджет муниципального района |
0 |
0 |
10662,8 |
0 |
0 |