Понедельник, 20 мая, 2024

Постановление 29.03.2018 № 330

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2018 № 330

О внесении изменений в постановление администрации района от 30.12.2015 № 1373 (ред. от 14.03.2018) «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы»

В целях эффективного использования бюджетных средств и на основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район

постановляет:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации района от 30.12.2015 № 1373 (ред. от 14.03.2018) «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы» (далее — Программа):

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение Программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение Программы Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, 376 523,9 тыс. рублей, в том числе: 2016 год — 37 393,2 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет — 101,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 4 268,3 тыс. рублей;

бюджет муниципального района – 32 460,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 563,2 тыс. рублей.

2017 год – 39 653,0 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет — 404,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 4 721,3 тыс. рублей;

бюджет муниципального района – 34 326,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 201,7 тыс. рублей.

2018 год — 204 373,1 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет — 92 151,4 тыс. рублей;

областной бюджет — 60 291,5 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 51 740,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 190,0 тыс. рублей.

2019 год — 47 891,3 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;

областной бюджет — 8 821,1 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 38 816,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 190,0 тыс. рублей.

2020 год — 47 213,3 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;

областной бюджет — 8 921,1 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 38 038,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 190,0 тыс. рублей.

1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, 376 523,9 тыс. рублей, в том числе:

2016 год — 37 393,2 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет — 101,7 тыс. рублей;

областной бюджет — 4 268,3 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 32 460,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 563,2 тыс. рублей.

2017 год — 39 653,0 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет — 404,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 4 721,3 тыс. рублей;

бюджет муниципального района – 34 326,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 201,7 тыс. рублей.

2018 год — 204 373,1 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет — 92 151,4 тыс. рублей;

областной бюджет — 60 291,5 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 51 740,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 190,0 тыс. рублей.

2019 год — 47 891,3 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;

областной бюджет — 8 821,1 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 38 816,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 190,0 тыс. рублей.

2020 год — 47 213,3 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;

областной бюджет — 8 921,1 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 38 038,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 190,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в таблице 3».

1.3. Таблицу 2 изложить в новой редакции (приложение 1).

1.4. Таблицу 3 изложить в новой редакции (приложение 2).

1.5. В приложении 1 к Программе (далее — подпрограмма «Наследие»):

1.5.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Наследие» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 113 458,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом:

2016 год — 17 491,0 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет — 58,0 тыс. рублей;

областной бюджет — 1 182,3 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 16 217,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 33,6 тыс. рублей;

2017 год — 19 890,7 тыс. рублей в том числе:

федеральный бюджет — 188,0 тыс. рублей;

областной бюджет — 3 560,0 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 16 113,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 29,0 тыс. рублей;

2018 год — 25 710,2 тыс. рублей в том числе:

федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;

областной бюджет — 5 873,6 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 19 743,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 30,0 тыс. рублей.

2019 год — 25 351,5 тыс. рублей в том числе:

федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;

областной бюджет — 5 831,7 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 19 426,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 30,0 тыс. рублей.

2020 год — 25 014,7 тыс. рублей в том числе:

федеральный бюджет – 63,5 тыс. рублей;

областной бюджет — 5 831,7 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 19 089,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 30,0 тыс. рублей.

1.5.2. Раздел 4 подпрограммы «Наследие» изложить в следующей редакции:

«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 113 458,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом 2016 год — 17 491,0 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет — 58,0 тыс. рублей;

областной бюджет — 1 182,3 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 16 217,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 33,6 тыс. рублей;

2017 год — 19 890,7 тыс. рублей в том числе:

федеральный бюджет — 188,0 тыс. рублей;

областной бюджет — 3 560,0 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 16 113,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 29,0 тыс. рублей;

2018 год — 25 710,2 тыс. рублей в том числе:

федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;

областной бюджет — 5 873,6 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 19 743,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 30,0 тыс. рублей.

2019 год — 25 351,5 тыс. рублей в том числе:

федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;

областной бюджет — 5 831,7 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 19 426,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 30,0 тыс. рублей.

2020 год — 25 014,7 тыс. рублей в том числе:

федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;

областной бюджет — 5 831,7 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 19 089,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 30,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы представлено в таблице 3».

1.6. В приложении 2 к Программе (далее — подпрограмма «Искусство»):

1.6.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Искусство» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 32 491,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом:

2016 год — 7 752,1 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет — 2 697,4 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 4 732,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 322,6 тыс. рублей;

2017 год — 5 097,3 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет — 778,5 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 4 297,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 21,3 тыс. рублей;

2018 год — 6 924,4 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет — 1 459,5 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 5 444,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 20,0 тыс. рублей;

2019 год — 6 380,7 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет — 1 435,8 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 4 924,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 20,0 тыс. рублей;

2020 год — 6 337,3 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет -1 435,8 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 4 881,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 20,0 тыс. рублей.

1.6.2. Раздел 4 подпрограммы «Искусство» изложить в следующей редакции:

«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 32 491,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом:

2016 год — 7 752,1 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет — 2 697,4 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 4 732,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 322,6 тыс. рублей;

2017 год — 5 097,3 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет — 778,5 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 4 297,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 21,3 тыс. рублей;

2018 год — 6 924,4 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет — 1 459,5 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 5 444,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 20,0 тыс. рублей;

2019 год — 6 380,7 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет — 1 435,8 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 4 924,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 20,0 тыс. рублей;

2020 год — 6 337,3 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет -1 435,8 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 4 881,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 20,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в таблице 3».

1.7. В приложении 3 к Программе (далее – подпрограмма «Образование»):

1.7.1. Строку «Ресурсное обеспечение» Паспорта подпрограммы «Образование» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 61 196,9 тыс.рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом:

2016 год — 9 356,2 тыс. рублей в том числе:

федеральный бюджет — 43,7 тыс. рублей;

областной бюджет — 388,6 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 8 716,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 207,0 тыс. рублей;

2017 год — 11 118,4 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет — 382,8 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 10 368,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 151,4 тыс. рублей;

2018 год — 16 386,3 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет — 4 415,5 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 11 830,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 140,0 тыс. рублей;

2019 год — 12 260,9 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет — 1 553,6 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 10 567,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 140,0 тыс. рублей;

2020 год — 12 075,1 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет — 1 653,6 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 10 281,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 140,0 тыс. рублей.

1.7.2. Раздел 4 подпрограммы «Образование» изложить в следующей редакции:

«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 61 196,9 тыс.рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом:

2016 год — 9 356,2 тыс. рублей в том числе:

федеральный бюджет — 43,7 тыс. рублей;

областной бюджет — 388,6 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 8 716,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 207,0 тыс. рублей;

2017 год — 11 118,4 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет — 382,8 тыс. рублей;

бюджет муниципального района – 10 368,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 151,4 тыс. рублей;

2018 год — 16 386,3 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет — 4 415,5 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 11 830,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 140,0 тыс. рублей;

2019 год — 12 260,9 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет — 1 553,6 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 10 567,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 140,0 тыс. рублей;

2020 год — 12 075,1 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет — 1 653,6 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 10 281,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 140,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в таблице 3».

1.8. В приложении 4 к Программе (далее – подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы»):

1.8.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию Программы составляет 18 083,5 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом:

2016 год — 2 793,9 тыс. рублей;

2017 год — 3 546,6 тыс. рублей;

2018 год — 4 058,6 тыс. рублей;

2019 год — 3 898,2 тыс. рублей;

2020 год — 3 786,2 тыс. рублей.

1.8.2. Раздел 4 подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию Программы составляет 18 083,5 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом:

2016 год — 2 793,9 тыс. рублей;

2017 год — 3 546,6 тыс. рублей;

2018 год — 4 058,6 тыс. рублей;

2019 год — 3 898,2 тыс. рублей;

2020 год — 3 786,2 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы представлено в таблице 3».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин

Приложение 1

к постановлению администрации района

от 29.03.2018 № 330

Таблица 2

Перечень мероприятий и объемы финансирования Программы

№ п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Срок выполнения

Объем финансирования, в т.ч.:

Ожидаемый непосредственный результат

Фед. бюджет

Обл. бюджет

Бюджет мун. района

Внебюджет. источники

Подпрограмма 1 «Наследие»

Цель подпрограммы: Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Задача подпрограммы: Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

1. Основное мероприятие 1 «Организация библиотечного обслуживания населения» МБУК «МПЦБ района»

2016

2017

2018

2019

2020

311,3

3560,0

5873,6

5831,7

5831,7

15600,3

15713,7

19743,1

19052,9

18716,1

33,6

29,0

30,0

30,0

30,0

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «МПЦБ района» МБУК «МПЦБ района»

2016

2017

2018

2019

2020

15600,3

15547,7

19077,3

18763,2

18426,4

33,6

29,0

30,0

30,0

30,0

1.2. Повышение оплаты труда работников библиотек в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 МБУК «МПЦБ района»

2016

2017

2018

2019

2020

3154,0

5554,3

5504,1

5504,1

166,0

292,4

289,7

289,7

1.3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам библиотек МБУК «МПЦБ района»

2016

2017

2018

2019

2020

311,3

406,0

319,3

327,6

327,6

2. Основное мероприятие 2 «Поддержка муниципальных учреждений культуры» МБУК «МПЦБ района»

2016

2017

2018

2019

2020

58,0

188,0

63,5

63,5

63,5

399,0

400,0

373,4

373,4

373,4

2.1. Сохранность и пополнение библиотечных фондов МБУК «МПЦБ района»

2016

2017

2018

2019

2020

370,0

368,0

370,0

370,0

370,0

2.2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований МБУК «МПЦБ района»

2016

2017

2018

2019

2020

43,0

63,5

63,5

63,5

2,0

3,4

3,4

3,4

2.3. Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки МБУК «МПЦБ района»

2016

15,0

2.6. Прочие расходы на поддержку муниципальных учреждений культуры МБУК «МПЦБ района»

2016

2017

2018

2019

2020

29,0

30,0

2.7.

Поддержка отрасли культуры

МБУК «МПЦБ района»

2017

188,0

3. Основное мероприятие 3 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры» МБУК «МПЦБ района»

2016

871,0

217,8

3.1. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры МБУК «МПЦБ района»

2016

871,0

217,8

Итого по подпрограмме 1 «Наследие»

2016

2017

2018

2019

2020

58,0

188,0

63,5

63,5

63,5

1182,3

3560,0

5873,6

5831,7

5831,7

16217,1

16113,7

20116,5

19426,3

19089,5

33,6

29,0

30,0

30,0

30,0

Подпрограмма 2 «Искусство»
Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан района.
Задача подпрограммы: Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов
4. Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений МБУК «РМЦ»

2016

2017

2018

2019

2020

509,4

778,5

1459,5

1435,8

1435,8

3359,1

3924,5

4976,9

4456,9

4413,5

22,6

21,3

20,0

20,0

20,0

4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «РМЦ» МБУК «РМЦ»

2016

2017

2018

2019

2020

3300,6

3828,4

4870,1

4351,3

4307,9

22,6

21,3

20,0

20,0

20,0

4.2. Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» МБУК «РМЦ»

2016

2017

2018

2019

2020

509,4

778,5

1459,5

1435,8

1435,8

29,9

41,0

76,8

75,6

75,6

4.3. Организация методической работы МБУК «РМЦ» МБУК «РМЦ»

2016

2017

2018

2019

2020

28,6

55,1

30,0

30,0

30,0

5. Основное мероприятие 2 «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» МБУК «РМЦ»

2016

2017

2018

2019

2020

826,0

373,0

468,0

468,0

468,0

300,0

5.1. Традиционная народная культура и культурно-досуговая деятельность, развитие народного творчества и ремесел МБУК «РМЦ»

2016

2017

2018

2019

2020

826,0

373,0

468,0

468,0

468,0

300,0

6. Основное мероприятие 3 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры» МБУК «РМЦ»

2016

2188,0

547,0

6.1. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры МБУК «РМЦ»

2016

2188,0

547,0

Итого по подпрограмме 2 «Искусство»

2016

2017

2018

2019

2020

2697,4

778,5

1459,5

1435,8

1435,8

4732,1

4297,5

5444,9

4924,9

4881,5

322,6

21,3

20,0

20,0

20,0

Подпрограмма 3 «Образование»
Цели подпрограммы:

1. Создание условий для выявления и развития способностей каждого ребенка, формирование духовного богатой, свободной, творчески мыслящей, социальной активной личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в социальном и духовном развитии общества.

2. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

3. Приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение доступности дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства.

2. Создание условий для реализации способностей талантливых и одаренных детей, достижения ими необходимых компетенций с целью дальнейшей профессионализации в области искусств.

3. Расширение участия ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский в развитии социокультурного пространства района.

4. Повышение эффективности педагогической деятельности в сфере дополнительного и предпрофессионального образования.

5. Популяризация дополнительного образования, выявление одаренных детей в сфере культуры.

7. Основное мероприятие 1 «Организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства» ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский

2016

2017

2018

2019

2020

228,6

382,8

948,5

1353,6

1353,6

8676,9

10314,2

10964,0

10517,3

10206,5

207,0

151,4

140,0

140,0

140,0

7.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ДШИ г. Курлово ДШИ г. Курлово

2016

2017

2018

2019

2020

5430,7

6214,4

6949,5

6621,1

6440,5

118,5

78,0

100,0

100,0

100,0

7.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ДМШ п. Уршельский ДМШ п. Уршельский

2016

2017

2018

2019

2020

3246,2

4085,7

3971,8

3832,2

3702,0

88,5

73,4

40,0

40,0

40,0

7.3. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский

2016

2017

2018

2019

2020

58,6

268,4

812,6

1217,7

1217,7

14,1

42,7

64,0

64,0

7.4. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский

2016

2017

2018

2019

2020

170,0

114,4

135,9

135,9

135,9

8. Основное мероприятие 2 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях» ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский

2016

2017

2018

2019

2020

43,7

216,0

160,0

3467,0

200,0

300,0

40,0

54,0

866,8

50,0

75,0

8.1. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (софинансирование) ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский

2016

2017

2018

2019

2020

43,7

160,0

0

3267,0

0

40,0

0

816,8

0

8.2. Поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств) ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский

2017

2018

2019

2020

216,0

200,0

200,0

300,0

54,0

50,0

50,0

75,0

Итого по подпрограмме 3 «Образование»

2016

2017

2018

2019

2020

43,7

216,0

388,6

382,8

4415,5

1553,6

1653,6

8716,9

10368,2

11830,8

10567,3

10281,5

207,0

151,4

140,0

140,0

140,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации Программы»

Цель подпрограммы: Создание необходимых условий для эффективной реализации Программы
Задача подпрограммы: Управление реализацией и изменениями Программы
9. Основное мероприятие 1. «Материально-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления и централизованных бухгалтерий в сфере культуры» Отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике администрации района, МКУ «ЦБ отдела по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике»

2016

2017

2018

2019

2020

2793,9

3546,6

4058,6

3898,2

3786,2

9.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике

2016

2017

2018

2019

2020

1280,1

1298,6

1408,0

1367,2

1367,2

9.2. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

2016

2017

2018

2019

2020

45,9

39,4

38,6

38,6

30,0

9.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий МКУ «ЦБ отдела по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике»

2016

2017

2018

2019

2020

1467,9

2208,5

2612,0

2492,4

2389,0

Итого по подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации Программа»

2016

2017

2018

2019

2020

2793,9

3546,6

4058,6

3898,2

3786,2

Подпрограмма 5 «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования п. Красное Эхо услугами организаций культуры»

Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступа граждан муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала граждан

Задача подпрограммы: 1. Строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная»

10. Основное мероприятие 1 «Строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная»

2018

92087,9

42868,7

7605,8

10.1. Строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная»

КУМИГА,

МКУ «ЖКХ»

2018

92087,9

42868,7

7113,6

10.2. Строительный контроль по объекту строительства «Центр культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная»

МКУ «Отдел строительного контроля»

2018

492,2

Задача подпрограммы: 2. Создание условий для сохранения и развития культуры муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение)
11. Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности МКУК «Красноэховского ЦКО»

МКУК «Красноэховское ЦКО»

2018

5674,2

3057,0

11.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Красноэховского ЦКО» МКУК «Красноэховское ЦКО»

2018

2610,9

11.2. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности и охраны труда МКУК «Красноэховское ЦКО»

2018

75,1

11.3. Организационное обеспечение подготовки и проведения праздничных мероприятий МКУК «Красноэховское ЦКО» МКУК «Красноэховское ЦКО»

2018

64,0

11.4. Обучение специалистов МКУК «Красноэховское ЦКО» МКУК «Красноэховское ЦКО»

2018

10,3

11.5. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры МКУК «Красноэховское ЦКО»

2018

39,2

11.6. Расходы на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 МКУК «Красноэховское ЦКО»

2018

904,0

47,7

11.7. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры МКУК «Красноэховское ЦКО»

2018

4731,0

249,0

Итого по подпрограмме 5 «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры»

2018

92087,9

48542,9

10662,8

Приложение 2

к постановлению администрации района

от 29.03.2018 № 330

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации Программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

2016

2017

2018

2019

2020

«Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы» Всего

37393,2

39653,0

204373,1

47891,3

47213,3

Федеральный бюджет

101,7

404,0

92151,4

63,5

63,5

Областной бюджет

4268,3

4721,3

60291,5

8821,1

8921,1

Бюджет муниципального района

32460,0

34323,0

51740,2

38816,7

38038,7

Внебюджетные источники

563,2

201,7

190,0

190,0

190,0

Подпрограмма «Наследие»

Всего

17491,0

19890,7

25710,2

25351,5

25014,7

Федеральный бюджет

58,0

188,0

63,5

63,5

63,5

Областной бюджет

1182,3

3560,0

5873,6

5831,7

5831,7

Бюджет муниципального района

16217,1

16113,7

19743,1

19426,3

19089,5

Внебюджетные источники

33,6

29,0

30,0

30,0

30,0

Подпрограмма «Искусство»

Всего

7752,1

5097,3

6924,4

6380,7

6337,3

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

Областной бюджет

2697,4

778,5

1459,5

1435,8

1435,8

Бюджет муниципального района

4732,1

4297,5

5444,9

4924,9

4881,5

Внебюджетные источники

322,6

21,3

20,0

20,0

20,0

Подпрограмма «Образование» Всего

9356,2

11118,4

16386,3

12260,9

12075,1

Федеральный бюджет

43,7

216,0

0

0

0

Областной бюджет

388,6

382,8

4415,5

1553,6

1653,6

Бюджет муниципального района

8716,9

10368,2

11830,8

10567,3

10281,5

Внебюджетные источники

207,0

151,4

140,0

140,0

140,0

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» Всего

2793,9

3546,6

4058,6

3898,2

3786,2

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

2793,9

3546,6

4058,6

3898,2

3786,2

Подпрограмма «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры» Всего

0

0

151293,6

0

0

Федеральный бюджет

0

0

92087,9

0

0

Областной бюджет

0

0

48542,9

0

0

Бюджет муниципального района

0

0

10662,8

0

0

Поделиться ссылкой:

Предыдущая статья
Следующая статья
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.