АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017 № 1923
О внесении изменений в постановление администрации района от 30.12.2015 № 1373 (ред. от 19.12.2017) «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы»
В целях эффективного использования бюджетных средств и на основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район
постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации района от 30.12.2015 № 1373 (ред. от 19.12.2017) «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы» (далее — Программа):
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение Программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, 223 990,6 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 37 393,2 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 101,7 тыс. рублей; областной бюджет – 4 268,3 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 32 460,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 563,2 тыс. рублей. 2017 год – 39 653,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 404,0 тыс. рублей; областной бюджет – 4 721,3 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 34 326,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 201,7 тыс. рублей. 2018 год – 47 735,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 64,0 тыс. рублей; областной бюджет – 8 481,6 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 38 989,4 тыс. рублей; внебюджетные источники – 200,0 тыс. рублей. 2019 год – 51 985,6 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 64,0 тыс. рублей; областной бюджет – 12 088,1 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 39 633,5 тыс. рублей; внебюджетные источники –200,0 тыс. рублей. 2020 год – 47 223,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 64,0 тыс. рублей; областной бюджет – 8 921,1 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 38 038,7 тыс. рублей; внебюджетные источники –200,0 тыс. рублей. |
1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, 223 990,6 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 37 393,2 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 101,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 4 268,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 32 460,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 563,2 тыс. рублей.
2017 год – 39 653,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 404,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 4 721,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 34 326,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 201,7 тыс. рублей.
2018 год – 47 735,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 64,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 8 481,6 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 38 989,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 200,0 тыс. рублей.
2019 год – 51 985,6 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 64,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 12 088,1 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 39 633,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 200,0 тыс. рублей.
2020 год — 47 223,8 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 64,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 8 921,1 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 38 038,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 200,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в таблице 3».
1.3. Таблицу 2 изложить в новой редакции (приложение 1).
1.4. Таблицу 3 изложить в новой редакции (приложение 2).
1.5. В приложении 1 к Программе (далее – подпрограмма «Наследие»):
1.5.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Наследие» изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 113 145,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом: 2016 год – 17 491,0 тыс. рублей в том числе: федеральный бюджет – 58,0 тыс. рублей; областной бюджет – 1 182,3 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 16 217,1 тыс. рублей; внебюджетные источники – 33,6 тыс. рублей; 2017 год – 19 890,7 тыс. рублей в том числе: федеральный бюджет – 188,0 тыс. рублей; областной бюджет – 3 560,0 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 16 113,7 тыс. рублей; внебюджетные источники – 29,0 тыс. рублей; 2018 год – 25 396,6 тыс. рублей в том числе: федеральный бюджет – 64,0 тыс. рублей; областной бюджет – 5 873,6 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 19 429,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 30,0 тыс. рублей. 2019 год — 25 352,0 тыс. рублей в том числе: федеральный бюджет – 64,0 тыс. рублей; областной бюджет – 5 831,7 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 19 426,3 тыс. рублей; внебюджетные источники – 30,0 тыс. рублей. 2020 год – 25 015,2 тыс. рублей в том числе: федеральный бюджет – 64,0 тыс. рублей; областной бюджет – 5 831,7 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 19 089,5 тыс. рублей; внебюджетные источники – 30,0 тыс. рублей. |
1.5.2. Раздел 4 подпрограммы «Наследие» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 113 145,5 тысяч рублей, в том числе:
2016 год – 17 491,0 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет – 58,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 182,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 16 217,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 33,6 тыс. рублей;
2017 год – 19 890,7 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет – 188,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 3 560,0 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 16 113,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 29,0 тыс. рублей;
2018 год – 25 396,6 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет – 64,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 873,6 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 19 429,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 30,0 тыс. рублей;
2019 год — 25 352,0 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет – 64,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 831,7 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 19 426,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 30,0 тыс. рублей;
2020 год – 25 015,2 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет – 64,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 831,7 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 19 089,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 30,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы представлено в таблице 3».
1.6. В приложении 2 к Программе (далее – подпрограмма «Искусство»):
1.6.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Искусство» изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 32 003,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом: 2016 год – 7 752,1 тыс. рублей в том числе: областной бюджет – 2 697,4 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 4 732,1 тыс. рублей; внебюджетные источники – 322,6 тыс. рублей; 2017 год – 5 097,3 тыс. рублей в том числе: областной бюджет – 778,5 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 4 297,5 тыс. рублей; внебюджетные источники – 21,3 тыс. рублей; 2018 год – 6 415,6 тыс. рублей в том числе: областной бюджет – 1 459,5 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 4 926,1 тыс. рублей; внебюджетные источники — 20,0 тыс. рублей; 2019 год – 6 390,7 тыс. рублей в том числе: областной бюджет – 1 435,8 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 4 924,9 тыс. рублей; внебюджетные источники — 30,0 тыс. рублей; 2020 год – 6 347,3 тыс. рублей в том числе: областной бюджет – 1 435,8 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 4 881,5 тыс. рублей; внебюджетные источники — 30,0 тыс. рублей. |
1.6.2. Раздел 4 подпрограммы «Искусство» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 32 003,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом:
2016 год – 7 752,1 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет – 2 697,4 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 4 732,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 322,6 тыс. рублей;
2017 год – 5 097,3 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет – 778,5 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 4 297,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 21,3 тыс. рублей;
2018 год – 6 415,6 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет – 1 459,5 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 4 926,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 30,0 тыс. рублей;
2019 год – 6 390,7 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет – 1 435,8 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 4 924,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 30,0 тыс. рублей;
2020 год – 6 347,3 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет – 1 435,8 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 4 881,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 30,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в таблице 3».
1.7. В приложении 3 к Программе (далее – подпрограмма «Образование»):
1.7.1. Строку «Ресурсное обеспечение» Паспорта подпрограммы «Образование» изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 60 802,4 тыс.рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом: 2016 год – 9 356,2 тыс. рублей в том числе: федеральный бюджет – 43,7 тыс. рублей; областной бюджет — 388,6 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 8 716,9 тыс. рублей; внебюджетные источники – 207,0 тыс. рублей; 2017 год – 11 118,4 тыс. рублей в том числе: областной бюджет – 382,8 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 10 368,2 тыс. рублей; внебюджетные источники — 151,4 тыс. рублей; 2018 год – 11 908,0 тыс. рублей в том числе: областной бюджет – 1 148,5 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 10 619,5 тыс. рублей; внебюджетные источники — 140,0 тыс. рублей; 2019 год – 16 344,7 тыс. рублей в том числе: областной бюджет – 4 820,6 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 11 384,1 тыс. рублей; внебюджетные источники – 140,0 тыс. рублей; 2020 год – 12 075,1 тыс. рублей в том числе: областной бюджет – 1 653,6 тыс. рублей; бюджет муниципального района – 10 281,5 тыс. рублей; внебюджетные источники — 140,0 тыс. рублей. |
1.7.2. Раздел 4 подпрограммы «Образование» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 60 802,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом:
2016 год – 9 356,2 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет – 43,7 тыс. рублей;
областной бюджет — 388,6 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 8 716,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 207,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 118,4 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет – 382,8 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 10 368,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 151,4 тыс. рублей;
2018 год – 11 908,0 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет – 1 148,5 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 10 619,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 140,0 тыс. рублей;
2019 год – 16 344,7 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет – 4 820,6 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 11 384,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 140,0 тыс. рублей;
2020 год – 12 075,1 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет – 1 653,6 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 10 281,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 140,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в таблице 3».
1.8. В приложении 4 к Программе (далее – подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы»):
1.7.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию Программы составляет 18 039,7 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом: 2016 год — 2 793,9 тыс. рублей; 2017 год — 3 546,6 тыс. рублей; 2018 год — 4 014,8 тыс. рублей; 2019 год — 3 898,2 тыс. рублей; 2020 год — 3 786,2 тыс. рублей. |
1.7.2. Раздел 4 подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию Программы составляет 18 039,7 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом:
2016 год — 2 793,9 тыс. рублей;
2017 год — 3 546,6 тыс. рублей;
2018 год — 4 014,8 тыс. рублей;
2019 год — 3 898,2 тыс. рублей;
2020 год — 3 786,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы представлено в таблице 3».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.
Глава администрации района А.В. Кабенкин
Приложение 1
к постановлению администрации района
от 29.12.2017 № 1923
Таблица 2
Перечень мероприятий и объемы финансирования Программы
№ п/п |
Наименование подпрограммы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Срок выполнения |
Объем финансирования, в т.ч.: |
Ожидаемый непосредственный результат |
|||
Фед. бюджет |
Обл. бюджет |
Бюджет мун. района |
Внебюджет. источники |
|||||
Подпрограмма 1 «Наследие» |
||||||||
Цель подпрограммы: Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации. |
||||||||
Задача подпрограммы: Повышение доступности и качества библиотечных услуг. |
||||||||
1. | Основное мероприятие 1 «Организация библиотечного обслуживания населения» | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
311,3 3560,0 5873,6 5831,7 5831,7 |
15600,3 15713,7 19055,6 19052,9 18716,1 |
33,6 29,0 30,0 30,0 30,0 |
||
1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «МПЦБ района» | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
15600,3 15547,7 18763,2 18763,2 18426,4 |
33,6 29,0 30,0 30,0 30,0 |
|||
1.2. | Повышение оплаты труда работников библиотек в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
3154,0 5554,3 5504,1 5504,1 |
166,0 292,4 289,7 289,7 |
|||
1.3. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам библиотек | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
311,3 406,0 319,3 327,6 327,6 |
||||
2. | Основное мероприятие 2 «Поддержка муниципальных учреждений культуры» | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
58,0 188,0 64,0 64,0 64,0 |
399,0 400,0 373,4 373,4 373,4 |
|||
2.1. | Сохранность и пополнение библиотечных фондов | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
370,0 368,0 370,0 370,0 370,0 |
||||
2.2. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
43,0 64,0 64,0 64,0 |
2,0 3,4 3,4 3,4 |
|||
2.3. | Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | МБУК «МПЦБ района» |
2016 |
15,0 |
||||
2.6. | Прочие расходы на поддержку муниципальных учреждений культуры | МБУК «МПЦБ района» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
29,0 30,0 |
||||
2.7. |
Поддержка отрасли культуры |
МБУК «МПЦБ района» |
2017 |
188,0 |
||||
3. | Основное мероприятие 3 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры» | МБУК «МПЦБ района» |
2016 |
871,0 |
217,8 |
|||
3.1. | Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | МБУК «МПЦБ района» |
2016 |
871,0 |
217,8 |
|||
Итого по подпрограмме 1 «Наследие» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
58,0 188,0 64,0 64,0 64,0 |
1182,3 3560,0 5873,6 5831,7 5831,7 |
16217,1 16113,7 19429,0 19426,3 19089,5 |
33,6 29,0 30,0 30,0 30,0 |
|||
Подпрограмма 2 «Искусство» | ||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала граждан района. | ||||||||
Задача подпрограммы: Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов | ||||||||
4. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений | МБУК «РМЦ» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
509,4 778,5 1459,5 1435,8 1435,8 |
3359,1 3924,5 4458,1 4456,9 4413,5 |
22,6 21,3 20,0 20,0 20,0 |
||
4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «РМЦ» | МБУК «РМЦ» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
3300,6 3828,4 4351,3 4351,3 4307,9 |
22,6 21,3 20,0 20,0 20,0 |
|||
4.2. | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | МБУК «РМЦ» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
509,4 778,5 1459,5 1435,8 1435,8 |
29,9 41,0 76,8 75,6 75,6 |
|||
4.3. | Организация методической работы МБУК «РМЦ» | МБУК «РМЦ» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
28,6 55,1 30,0 30,0 30,0 |
||||
5. | Основное мероприятие 2 «Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений» | МБУК «РМЦ» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
826,0 373,0 468,0 468,0 468,0 |
300,0 |
|||
5.1. | Традиционная народная культура и культурно-досуговая деятельность, развитие народного творчества и ремесел | МБУК «РМЦ» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
826,0 373,0 468,0 468,0 468,0 |
300,0 |
|||
6. | Основное мероприятие 3 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры» | МБУК «РМЦ» |
2016 |
2188,0 |
547,0 |
|||
6.1. | Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | МБУК «РМЦ» |
2016 |
2188,0 |
547,0 |
|||
Итого по подпрограмме 2 «Искусство» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
2697,4 778,5 1459,5 1435,8 1435,8 |
4732,1 4297,5 4926,1 4924,9 4881,5 |
322,6 21,3 30,0 30,0 30,0 |
||||
Подпрограмма 3 «Образование» | ||||||||
Цели подпрограммы:
1. Создание условий для выявления и развития способностей каждого ребенка, формирование духовного богатой, свободной, творчески мыслящей, социальной активной личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в социальном и духовном развитии общества. 2. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. 3. Приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков. |
||||||||
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение доступности дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства. 2. Создание условий для реализации способностей талантливых и одаренных детей, достижения ими необходимых компетенций с целью дальнейшей профессионализации в области искусств. 3. Расширение участия ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский в развитии социокультурного пространства района. 4. Повышение эффективности педагогической деятельности в сфере дополнительного и предпрофессионального образования. 5. Популяризация дополнительного образования, выявление одаренных детей в сфере культуры. |
||||||||
7. | Основное мероприятие 1 «Организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства» | ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский |
2016 2017 2018 2019 2020 |
228,6 382,8 948,1 1353,6 1353,6 |
8676,9 10314,2 10569,5 10517,3 10206,5 |
207,0 151,4 140,0 140,0 140,0 |
||
7.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ДШИ г. Курлово | ДШИ г. Курлово |
2016 2017 2018 2019 2020 |
5430,7 6214,4 6694,6 6621,1 6440,5 |
118,5 78,0 100,0 100,0 100,0 |
|||
7.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ДМШ п. Уршельский | ДМШ п. Уршельский |
2016 2017 2018 2019 2020 |
3246,2 4085,7 3832,2 3832,2 3702,0 |
88,5 73,4 40,0 40,0 40,0 |
|||
7.3. | Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский |
2016 2017 2018 2019 2020 |
58,6 268,4 812,2 1217,7 1217,7 |
14,1 42,7 64,0 64,0 |
|||
7.4. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский |
2016 2017 2018 2019 2020 |
170,0 114,4 135,9 135,9 135,9 |
||||
8. | Основное мероприятие 2 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях» | ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский |
2016 2017 2018 2019 2020 |
43,7 216,0 |
160,0 200,0 3467,0 300,0 |
40,0 54,0 50,0 866,8 75,0 |
||
8.1. | Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (софинансирование) | ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский |
2016 2017 2018 2019 2020 |
43,7 |
160,0 0 0 3267,0 |
40,0 0 0 816,8 |
||
8.2. | Поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств) | ДШИ г. Курлово, ДМШ п. Уршельский |
2017 2018 2019 2020 |
216,0 |
200,0 200,0 300,0 |
54,0 50,0 50,0 75,0 |
||
Итого по подпрограмме 3 «Образование» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
43,7 216,0 |
388,6 382,8 1148,5 4820,6 1653,6 |
8716,9 10368,2 10619,5 11384,1 10281,5 |
207,0 151,4 140,0 140,0 140,0 |
|||
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации Программы» |
||||||||
Цель подпрограммы: Создание необходимых условий для эффективной реализации Программы | ||||||||
Задача подпрограммы: Управление реализацией и изменениями Программы | ||||||||
9. | Основное мероприятие 1. «Материально-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления и централизованных бухгалтерий в сфере культуры» | Отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике администрации района, МКУ «ЦБ отдела по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
2793,9 3546,6 4014,8 3898,2 3786,2 |
||||
9.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике |
2016 2017 2018 2019 2020 |
1280,1 1298,6 1408,0 1367,2 1367,2 |
||||
9.2. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
2016 2017 2018 2019 2020 |
45,9 39,4 38,6 38,6 30,0 |
|||||
9.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий | МКУ «ЦБ отдела по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
1467,9 2208,5 2568,2 2492,4 2389,0 |
||||
Итого по подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации Программа» |
2016 2017 2018 2019 2020 |
2793,9 3546,6 4014,8 3898,2 3786,2 |
Приложение 2
к постановлению администрации района
от 29.12.2017 № 1923
Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации Программы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
«Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы» | Всего |
37393,2 |
39653,0 |
47735,0 |
51985,6 |
47223,8 |
Федеральный бюджет |
101,7 |
404,0 |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
|
Областной бюджет |
4268,3 |
4721,3 |
8481,6 |
12088,1 |
8921,1 |
|
Бюджет муниципального района |
32460,0 |
34326,0 |
38989,4 |
39633,5 |
38038,7 |
|
Внебюджетные источники |
563,2 |
201,7 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
Подпрограмма «Наследие» |
Всего |
17491,0 |
19890,7 |
25396,6 |
25352,0 |
25015,2 |
Федеральный бюджет |
58,0 |
188,0 |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
|
Областной бюджет |
1182,3 |
3560,0 |
5873,6 |
5831,7 |
5831,7 |
|
Бюджет муниципального района |
16217,1 |
16113,7 |
19429,0 |
19426,3 |
19089,5 |
|
Внебюджетные источники |
33,6 |
29,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Подпрограмма «Искусство» |
Всего |
7752,1 |
5097,3 |
6415,6 |
6390,7 |
6347,3 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
2697,4 |
778,5 |
1459,5 |
1435,8 |
1435,8 |
|
Бюджет муниципального района |
4732,1 |
4297,5 |
4926,1 |
4924,9 |
4881,5 |
|
Внебюджетные источники |
322,6 |
21,3 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Подпрограмма «Образование» | Всего |
9356,2 |
11118,4 |
11908,0 |
16344,7 |
12075,1 |
Федеральный бюджет |
43,7 |
216,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
388,6 |
382,8 |
1148,5 |
4820,6 |
1653,6 |
|
Бюджет муниципального района |
8716,9 |
10368,2 |
10619,5 |
11384,1 |
10281,5 |
|
Внебюджетные источники |
207,0 |
151,4 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» | Всего |
2793,9 |
3546,6 |
4014,8 |
3898,2 |
3786,2 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального района |
2793,9 |
3546,6 |
4014,8 |
3898,2 |
3786,2 |