Суббота, 4 мая, 2024

Постановление от 07.09.2018 № 983

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2018 № 983

О внесении изменений в постановление администрации района от 30.12.2015 № 1373 (ред. от 02.04.2018) «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации района от 10.10.2014 № 1487 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-сти муниципальных программ муниципального образования Гусь-Хрустальный район», в целях эффективного использования бюджетных средств и на основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению админи-страции района от 30.12.2015 № 1373 (ред. от 02.04.2018) «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы» (далее — Программа):
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение Программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение Программы Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, 381 965,5 тыс. рублей, в том числе: 2016 год — 37 393,2 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет — 101,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 4 268,3 тыс. рублей;

бюджет муниципального района – 32 460,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 563,2 тыс. рублей.

2017 год – 39 653,0 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет — 404,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 4 721,3 тыс. рублей;

бюджет муниципального района – 34 326,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 201,7 тыс. рублей.

2018 год — 188 997,7 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет — 75 993,2 тыс. рублей;

областной бюджет — 54 166,7 тыс. рублей;

бюджет муниципального района – 58 647,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 190,0 тыс. рублей.

2019 год — 47 891,3 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;

областной бюджет — 8 821,1 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 38 816,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 190,0 тыс. рублей.

2020 год — 47 213,3 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;

областной бюджет — 8 921,1 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 38 038,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 190,0 тыс. рублей.

1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, 381 965,5 тыс. рублей, в том числе:
2016 год — 37 393,2 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет — 101,7 тыс. рублей;
областной бюджет — 4 268,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 32 460,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 563,2 тыс. рублей.

2017 год — 39 653,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет — 404,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 4 721,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района – 34 326,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 201,7 тыс. рублей.

2018 год — 188 997,7 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет — 75 993,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 54 166,7 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 58 647,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 190,0 тыс. рублей.

2019 год — 47 891,3 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;
областной бюджет — 8 821,1 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 38 816,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 190,0 тыс. рублей.

2020 год — 47 213,3 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;
областной бюджет — 8 921,1 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 38 038,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 190,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в таблице 3».
1.3. В таблице 1:
1.3.1. Строку 3 изложить в следующей редакции:

3. Доля муниципальных учреждений культуры района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры района %     12,77 8,51 4,26 0,00

1.3.2. Строку 18 исключить.
1.3.3. Строки 19 и 20 считать соответственно строками 18 и 19.
1.4. Таблицу 2 изложить в новой редакции (приложение 1).
1.5. Таблицу 3 изложить в новой редакции (приложение 2).
1.6. В приложении 1 к Программе (далее — подпрограмма «Наследие»):
1.6.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Наследие» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 115 099,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом:

2016 год — 17 491,0 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет — 58,0 тыс. рублей;

областной бюджет — 1 182,3 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 16 217,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 33,6 тыс. рублей;

2017 год — 19 890,7 тыс. рублей в том числе:

федеральный бюджет — 188,0 тыс. рублей;

областной бюджет — 3 560,0 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 16 113,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 29,0 тыс. рублей;

2018 год — 27 351,2 тыс. рублей в том числе:

федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;

областной бюджет — 6 773,6 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 20 484,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 30,0 тыс. рублей.

2019 год — 25 351,5 тыс. рублей в том числе:

федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;

областной бюджет — 5 831,7 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 19 426,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 30,0 тыс. рублей.

2020 год — 25 014,7 тыс. рублей в том числе:

федеральный бюджет – 63,5 тыс. рублей;

областной бюджет — 5 831,7 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 19 089,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 30,0 тыс. рублей.

1.6.2. Раздел 4 подпрограммы «Наследие» изложить в следующей редак-ции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 115 099,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам рас-пределяются следующим образом 2016 год — 17 491,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 58,0 тыс. рублей;
областной бюджет — 1 182,3 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 16 217,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 33,6 тыс. рублей;

2017 год — 19 890,7 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет — 188,0 тыс. рублей;
областной бюджет — 3 560,0 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 16 113,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 29,0 тыс. рублей;

2018 год — 27 351,2 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;
областной бюджет — 6 773,6 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 20 484,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 30,0 тыс. рублей.

2019 год — 25 351,5 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;
областной бюджет — 5 831,7 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 19 426,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 30,0 тыс. рублей.

2020 год — 25 014,7 тыс. рублей в том числе:
федеральный бюджет — 63,5 тыс. рублей;
областной бюджет — 5 831,7 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 19 089,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 30,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы представ-лено в таблице 3».
1.7. В приложении 2 к Программе (далее — подпрограмма «Искусство»):
1.7.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Искусство» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 32 581,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются следующим образом:

2016 год — 7 752,1 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет — 2 697,4 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 4 732,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 322,6 тыс. рублей;

2017 год — 5 097,3 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет — 778,5 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 4 297,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 21,3 тыс. рублей;

2018 год — 7 014,4 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет — 1 459,5 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 5 534,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 20,0 тыс. рублей;

2019 год — 6 380,7 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет — 1 435,8 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 4 924,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 20,0 тыс. рублей;

2020 год — 6 337,3 тыс. рублей в том числе:

областной бюджет -1 435,8 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 4 881,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 20,0 тыс. рублей.

1.7.2. Раздел 4 подпрограммы «Искусство» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 32 581,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию под-программы по годам распределяются следующим образом:
2016 год — 7 752,1 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет — 2 697,4 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 4 732,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 322,6 тыс. рублей;

2017 год — 5 097,3 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет — 778,5 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 4 297,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 21,3 тыс. рублей;

2018 год — 7 014,4 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет — 1 459,5 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 5 534,9,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 20,0 тыс. рублей;

2019 год — 6 380,7 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет — 1 435,8 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 4 924,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 20,0 тыс. рублей;

2020 год — 6 337,3 тыс. рублей в том числе:
областной бюджет -1 435,8 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 4 881,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 20,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в табли-це 3».
1.8. В приложении 5 к Программе (далее – подпрограмма «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обес-печения жителей муниципального образования п. Красное Эхо (сельское посе-ление) услугами организаций культуры»):
1.8.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» Пас-порта подпрограммы «Реализация переданных полномочий по созданию усло-вий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры» изложить в следующей редакции:

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1. Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение).

2. Количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение).

1.8.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение  подпрограммы Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы 134 187,2 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет — 75 929,7 тыс. рублей;

областной бюджет — 41 518,1 тыс. рублей;

бюджет муниципального района — 16 739,4 тыс. рублей.

1.8.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» Паспорта подпрограммы «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культуры» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1. Укрепление материально-техничееской базы МКУК «Красноэховское ЦКО».

2. Создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность.

3. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение).

4. Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение).

1.8.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы -134 187,2 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет — 75 929,7 тыс. рублей;
областной бюджет — 41 518,1 тыс. рублей;
бюджет муниципального района — 16 739,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в табли-це 3».
1.8.5. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень программных мероприятий
В рамках реализации данной подпрограммы планируется осуществление основных мероприятий:
6.1. Строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школь-ная».
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
— строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Влади-мирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная»;
— осуществление строительного контроля по объекту строительства «Центр культурного развития по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Красное Эхо, ул. Школьная».
6.2. Обеспечение деятельности МКУК «Красноэховское ЦКО».
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
— создание условий для эффективной работы МКУК «Красноэховское ЦКО»;
— обеспечение пожарной безопасности и охраны труда в МКУК «Красно-эховское ЦКО»;
— повышение квалификации работников МКУК «Красноэховское ЦКО»;
— предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работ-никам МКУК «Красноэховское ЦКО»;
— повышение заработной платы работников МКУК «Красноэховское ЦКО»;
— укрепление материально-технической базы МКУК «Красноэховское ЦКО».
Основные мероприятия направлены на достижение следующих показате-лей:
а) Программы:
— количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года;
— уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления госу-дарственных и муниципальных услуг в сфере культуры;
— доля муниципальных учреждений культуры района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры района;
б) подпрограммы «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования п. Красное Эхо (сельское поселение) услугами организаций культу-ры»:
— количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учрежде-ниями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение);
— количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводи-мых учреждениями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение).
Результатами реализации основных мероприятий станут:
— высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа;
— повышение заработной платы работников учреждений культуры;
— укрепление материально-технической базы МКУК «Красноэховское ЦКО»;
— повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальных услуг;
— увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселение).
— увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры МО п. Красное Эхо (сельское поселе-ние).
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин

Поделиться ссылкой:

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.